|
|
Faktúra |
423
|
predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
422
|
servisná prehliadka plynového kotla a spotrebičov
|
535,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
|
|
|
Radoslav Kovalik |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
421
|
kontrola PHP, tlakové skúšky
|
247,11 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
3Fin, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
420
|
materiál a montáž switcha, optickej vane a videovrátnika
|
5 152,80 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
ITEG, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
419
|
potraviny
|
5,88 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
418
|
potraviny
|
105,63 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
417
|
potraviny
|
168,65 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
416
|
potraviny
|
118,05 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
415
|
potraviny
|
61,17 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
414
|
potraviny
|
157,47 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
|
|
VIJOFEL trade, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
69
|
materiál a montáž switcha, optickej vane a videovrátnika
|
5 152,80 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
|
|
|
ITEG, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
412
|
potraviny
|
363,52 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Agro Branisko, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
413
|
tonery
|
677,73 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
|
|
|
Magic Print, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
68
|
tonery
|
677,73 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
|
|
|
Magic Print, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
411
|
dlažba s pokladkou na chodbu v budove telocvnične
|
1 898,42 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
|
|
|
ATEX-OK, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
410
|
podporné pomôcky na podporu a rozvoj vzdelávania
|
88,90 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
|
|
|
Citius |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
409
|
potraviny
|
273,02 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
|
|
|
MILK-AGRO, s. r. o. |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
67
|
podporné pomôcky na podporu a rozvoj vzdelávania
|
88,90 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
|
|
|
Citius |
ZŠ s MŠ, Lipovce 125 |
Mgr. Gabriela Pavelková |
riaditeľka školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
408
|
edukačný program pre predškolákov
|
135,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
|
|
|
Jozef Michálek |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
407
|
magnetická sada Bavilo
|
114,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
|
|
|
Jozef Michálek |
|
|
|
12.12.2025 |
12.12.2025 |