Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 423 predškolská výchova 11,82 s DPH 19.12.2025 Slovenská pošta, a. s. 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 422 servisná prehliadka plynového kotla a spotrebičov 535,00 s DPH 19.12.2025 Radoslav Kovalik 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 421 kontrola PHP, tlakové skúšky 247,11 s DPH 18.12.2025 3Fin, s. r. o. 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 420 materiál a montáž switcha, optickej vane a videovrátnika 5 152,80 s DPH 18.12.2025 ITEG, s. r. o. 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 419 potraviny 5,88 s DPH 18.12.2025 VIJOFEL trade, s. r. o. 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 418 potraviny 105,63 s DPH 18.12.2025 VIJOFEL trade, s. r. o. 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 417 potraviny 168,65 s DPH 18.12.2025 VIJOFEL trade, s. r. o. 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 416 potraviny 118,05 s DPH 18.12.2025 VIJOFEL trade, s. r. o. 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 415 potraviny 61,17 s DPH 18.12.2025 VIJOFEL trade, s. r. o. 18.12.2025 18.12.2025
Faktúra 414 potraviny 157,47 s DPH 18.12.2025 VIJOFEL trade, s. r. o. 18.12.2025 18.12.2025
Objednávka 69 materiál a montáž switcha, optickej vane a videovrátnika 5 152,80 s DPH 17.12.2025 ITEG, s. r. o. ZŠ s MŠ, Lipovce 125 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 17.12.2025
Faktúra 412 potraviny 363,52 s DPH 16.12.2025 Agro Branisko, s. r. o. 17.12.2025 17.12.2025
Faktúra 413 tonery 677,73 s DPH 16.12.2025 Magic Print, s. r. o. 17.12.2025 17.12.2025
Objednávka 68 tonery 677,73 s DPH 15.12.2025 Magic Print, s. r. o. ZŠ s MŠ, Lipovce 125 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 15.12.2025
Faktúra 411 dlažba s pokladkou na chodbu v budove telocvnične 1 898,42 s DPH 12.12.2025 ATEX-OK, s. r. o. 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra 410 podporné pomôcky na podporu a rozvoj vzdelávania 88,90 s DPH 12.12.2025 Citius 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra 409 potraviny 273,02 s DPH 11.12.2025 MILK-AGRO, s. r. o. 12.12.2025 12.12.2025
Objednávka 67 podporné pomôcky na podporu a rozvoj vzdelávania 88,90 s DPH 11.12.2025 Citius ZŠ s MŠ, Lipovce 125 Mgr. Gabriela Pavelková riaditeľka školy 11.12.2025
Faktúra 408 edukačný program pre predškolákov 135,00 s DPH 10.12.2025 Jozef Michálek 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra 407 magnetická sada Bavilo 114,00 s DPH 10.12.2025 Jozef Michálek 12.12.2025 12.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1436